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177654 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-AL
A técnica de auditoria onde o pesquisador observa de maneira espontânea os fatos que ocorrem no ambiente em estudo e procura registrar o máximo de ocorrências que interessam ao seu trabalho, evitando alterar o ambiente é conhecida como:
 

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177653 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-AL
Uma entidade, para verificar a implementação de políticas públicas pela Administração, em relação aos princípios da eficácia, economicidade, eficiência, equidade e efetividade, deve adotar a Auditoria
 

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177652 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-AL

A Matriz de Planejamento é um quadro-resumo das informações relevantes de uma auditoria, tratando-se de um papel de trabalho que organiza e sistematiza toda a etapa de planejamento, com o propósito de orientar a equipe na fase de execução.

A matriz integra o programa de auditoria, contendo alguns dos elementos essenciais que o definem, entre os quais estão as questões de auditoria.

Na elaboração das questões de auditoria deve-se levar em conta os aspectos listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o.

 

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177651 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: MPE-AL

O trabalho de auditoria deve ser documentado de modo a assegurar sua revisão e a manutenção das evidências obtidas, registrando-se todas as informações relevantes para dar suporte às conclusões e aos resultados da auditoria. Em geral, o auditor deve manter, respeitar e assegurar o sigilo das informações obtidas em razão do seu trabalho.

Assinale a opção que indica quando o auditor deve divulgar, para terceiros, essas informações.

 

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164231 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Apesar de atuar internamente em uma empresa, o trabalho do auditor interno deve ser realizado com independência.
Uma das características do trabalho do auditor interno que asseguram a sua independência é a vedação à(ao)
 

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164230 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Em decorrência das medidas mais rigorosas impostas às auditorias nos Estados Unidos, pela Lei Sarbanes-Oxley, e em atendimento aos termos da Resolução CFC 910/2010, foi adotada no Brasil a prática do exame de auditorias por outras auditorias.
Nesse contexto, tal prática é identificada, no Brasil, pelo nome de
 

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164229 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Um relatório de auditoria interna deve apresentar o resultado dos trabalhos de forma a expressar, claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração da entidade.
Entre os requisitos de um relatório de auditoria, NÃO é recomendável que seja(m)
 

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164228 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A Lei Sarbanes-Oxley (SOX) é uma lei americana de 2002, dos Senadores Paul Sarbanes e Michael Oxley. Ela visa a garantir a transparência na gestão financeira das organizações, a credibilidade na contabilidade e na auditoria e a segurança das informações para que sejam realmente confiáveis, evitando assim possíveis fraudes e prejuízos para os investidores.

Nesse contexto, a seção 404 dessa lei exige que as companhias incluam entre seus relatórios anuais, um relatório sobre os controles internos, emitido pela administração e no qual conste a exigência de

 

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164227 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O documento Normas Internacionais para a Prática Profissional da Auditoria Interna, editado pelo Institute of Internal Auditors (IIA), aborda as normas e os requerimentos aplicáveis à realização dos serviços de assurance e de consultoria.
Acerca desses serviços, esse documento estabelece que
 

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164226 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Durante um procedimento de auditoria da conta de Veículos, foi constatado que os juros decorrentes do financiamento para aquisição de um lote de veículos, que deveriam ter sido registrados como despesa do exercício, foram capitalizados.
Os testes que retratam a situação apresentada são:
 

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