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Foram encontradas 7.326 questões.

4080172 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: SELECON
Orgão: EMGEPRON
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O sistema de controle interno, mantido pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, deverá cumprir as finalidades definidas na Constituição Federal, entre as quais se destaca:

 

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4079708 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: SELECON
Orgão: EMGEPRON
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A administração pública é submetida aos procedimentos de controles interno e externo exercidos por órgãos criados para esse fim. O órgão público que exerce o controle externo em auxílio ao Poder Legislativo é denominado:

 

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4079420 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Venda Nova Imigrante-ES
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O Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício do controle externo, analisou o ato de concessão inicial de aposentadoria de determinado servidor público federal e verificou que o benefício foi concedido em desacordo com as regras legais vigentes, especialmente quanto ao tempo de contribuição exigido. A decisão foi tomada após três anos da concessão da aposentadoria. Diante da irregularidade constatada, o TCU decidiu negar o registro do ato, determinando à Administração que adotasse as providências necessárias para sua correção. Diante do caso hipotético narrado, da legislação e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), assinale a afirmativa correta.
 

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4079386 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Venda Nova Imigrante-ES
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Auditores de controle interno devem ter pleno domínio dos conceitos e conscientes acerca da importância, da responsabilidade e da fundamentação legal do sistema de controle interno. Quanto a esses aspectos, assinale a afirmativa INCORRETA.
 

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4079383 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Venda Nova Imigrante-ES
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A Controladoria-Geral da União (CGU) tem sua competência voltada à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal. Quanto ao controle interno e a CGU, analise as afirmativas a seguir.

I. O controle interno e a auditoria governamental executados pela Controladoria-Geral da União (CGU) têm inúmeras finalidades, dentre elas: verificar a devida aplicação dos recursos públicos e buscar indícios de não conformidade no uso do dinheiro público e, com isso, combater diretamente a corrupção.

II. No planejamento dos trabalhos de controle interno, é importante que o auditor busque uma compreensão mais profunda sobre as características e as motivações acerca dos desvios de verbas públicas, que podem estar relacionadas a questões da própria formação de cidadania de governantes, dirigentes e de alguns cidadãos.

III. O controle interno, assim como a auditoria governamental, trabalha no sentido de garantir resultados operacionais eficientes e eficazes na gestão pública, para tanto, deve-se observar os aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas de governo e da gestão pública.

IV. O controle dos gastos públicos ganha extrema relevância, uma vez que os níveis de carga tributária, no Brasil, já se encontram bastante elevados, com isso, o efeito positivo mais imediato sobre as contas públicas termina por ser obtido mediante o controle das despesas.

Está correto o que se afirma em

 

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4078757 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Deputados

Com base nas normas constitucionais acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária da administração pública, julgue o item subsequente.

No exercício do controle externo, o TCU tem a atribuição constitucional de fiscalizar os atos administrativos do STF.

 

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4075862 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: SES-SC
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Os conselhos estaduais são importantes ferramentas para garantir a representação e a participação popular na fiscalização e controle social das ações realizadas pelo poder público. Nesse sentido, em relação ao Conselho Estadual de Saúde de Santa Catarina (CES/SC), assinale a alternativa correta.

 

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4075855 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: SES-SC
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A Instrução Normativa 01/SFC, de 2001, definiu uma série de princípios norteadores do controle interno na gestão pública. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos princípios de controle interno.

 

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4075144 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: SES-SC
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Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das competências do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

 

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4075122 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: AOCP
Orgão: SES-SC
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Durante a auditoria em um hospital estadual de determinado município, o auditor decide criar e aplicar índices e indicadores de produção de serviços, de características epidemiológicas (incidência de doenças, agravos e mortalidade) e dos aspectos demográficos de interesse (educação, saneamento, renda etc). É correto afirmar que o auditor, nesse trabalho de tabulação e tratamento de dados, poderá utilizar a ferramenta denominada

 

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