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Foram encontradas 7.358 questões.

3713564 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Conforme a estrutura conceitual dos trabalhos de asseguração, assinale a alternativa que apresenta corretamente as características dos critérios para mensurar ou avaliar um objeto.
 

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3713559 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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“O(A)________________ deve ser suficientemente detalhado(a) para permitir a um auditor experiente, sem nenhum conhecimento prévio da auditoria, entender a natureza, a época, o escopo e os resultados dos procedimentos executados, a evidência de auditoria obtida para fundamentar as conclusões e recomendações da auditoria, o raciocínio por trás de todas as questões relevantes que exigiram o exercício de julgamento profissional e as respectivas conclusões.”

Assinale a alternativa em que a expressão preenche corretamente a lacuna do trecho.

 

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3713558 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Durante auditoria realizada no contrato de fornecimento de merenda escolar firmado pela Prefeitura X, os auditores públicos realizaram diversos procedimentos, incluindo visitas a escolas para observar, em tempo real, a entrega dos alimentos por parte da empresa contratada, verificando horário, quantidade e forma de armazenamento.

Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o procedimento de auditoria descrito.

 

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3713557 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Observe atentamente as informações a seguir:

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura do Município de X

OBJETIVO: Verificar a regularidade da execução física e financeira de transferências voluntárias que apresentem risco de não alcançarem a sua finalidade, diante da classificação “fracasso” do painel Classificação de Risco em Transferências Voluntárias, disponibilizado no portal corporativo.

SITUAÇÃO ENCONTRADA CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITOS ENCAMINHAMENTO
Movimentação de recursos fora da conta específica do convênio, prejudicando a verificação do nexo entre os recursos repassados e os gastos realizados. Decreto nº 6.170/2007, art. 10.
Portaria nº 507/2011, MPOG/MF/CGU,
art. 64 e art. 82,
§ 1º, II, alínea “c”.
(...) (...) (...) Conversão em tomada de contas e citação dos responsáveis
Fundamento:
Lei nº 8.443/92,
arts. 12, II, e 47;
RITCU, arts. 202, II, e 252.
Retiradas da conta bancária sem comprovação da despesa. Portaria nº 507/2011, MPOG/MF/CGU,
art. 64 e art. 82,
§ 1º, II, alínea “c”.
      Conversão em tomada de contas e citação dos responsáveis
Fundamento:
Lei nº 8.443/92,
arts. 12, II, e 47;
RITCU, arts. 202, II, e 252.

É correto afirmar que a tabela corresponde ao que, em auditoria governamental, se convencionou chamar

 

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3713556 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Considerando o previsto nas normas técnicas e profissionais que regem o trabalho de auditoria do setor público, é correto afirmar sobre o risco de auditoria que
 

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3713555 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Conforme a norma internacional ISSAI no 100, é correto afirmar sobre os princípios gerais de auditoria do setor público que
 

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3713532 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Além dos Tribunais de Contas, um importante órgão do Poder Legislativo é previsto pela Constituição Federal de 1988 para a tarefa de, de modo permanente, exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, respeitando o princípio democrático de representação.

Esse órgão é

 

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3713526 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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Em relação ao controle exercido pelos tribunais de contas e a sua relação com o controle da Administração Pública realizado por outros Poderes, é correto afirmar que:
 

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3713525 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
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O auditor de controle externo Luís, do Tribunal de Contas de um estado brasileiro, está conduzindo auditoria operacional em uma empresa pública estadual responsável pela gestão de um grande terminal portuário. Durante a auditoria, verifica-se que a empresa, embora regida pelo direito privado, é majoritariamente controlada pelo Estado, que detém 85% de suas ações. Luís constata que a empresa não realizou licitação pública para a contratação de obras de ampliação do terminal e que o contrato foi firmado com uma empreiteira pertencente a ex-dirigentes da estatal, com indícios de superfaturamento. A auditoria interna da empresa havia alertado para os riscos dessa contratação, mas seus relatórios foram ignorados pela alta direção. Diante disso, o auditor Luís pretende: (I) aprofundar a auditoria sobre a legalidade e a eficiência da contratação; (II) requisitar diretamente os documentos e justificativas à diretoria da empresa; (III) propor medidas de ressarcimento e responsabilização; (IV) publicar relatório parcial com os achados relevantes.

Com base na situação descrita e na Declaração de Lima, assinale a alternativa correta.

 

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3713494 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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No relatório de auditoria o Controlador Interno deve apontar as seguintes irregularidades, EXCETO:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 35,41)

 

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