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3703431 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IDCAP
Orgão: SESAB
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A auditoria do SUS é estabelecida por meio do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, instituída pela Lei nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e regulamentada pelo Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995. Dentre seus principais objetivos, está o de avaliar a estrutura, os processos aplicados e os resultados alcançados pelas ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS, aferindo sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade (Brasil, 2024). Em relação ao Sistema Nacional de Auditoria, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) O SNA é organizado para funcionar em todos os níveis de governo, por meio dos órgãos de auditoria interna do SNA, que são as unidades de auditoria interna localizados nos níveis federal, estadual e municipal do SUS.

(__) O Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DenaSUS exerce o papel de órgão central do SNA, sendo também o órgão de auditoria no plano estadual.

(__) A estrutura e o funcionamento do SNA, no plano federal, são indicativos da organização a ser observada por Estados, Distrito Federal e Municípios para a consecução dos mesmos objetivos no âmbito de suas respectivas atuações.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

 

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3700699 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Conforme as normas técnicas para o exercício da atividade de auditoria interna governamental, julgue o item a seguir.

Análise documental consiste basicamente em verificar a correspondência entre lançamentos contábeis e a documentação que lhe serve de base, tendo como finalidade a verificação da legitimidade do documento e da transação.

 

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3700698 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-MS
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Conforme as normas técnicas para o exercício da atividade de auditoria interna governamental, julgue o item a seguir.

Os testes de controle referem-se ao exame de registros contábeis e das operações/documentos que lhes deram origem, bem como a conformidade dos atos administrativos.

 

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3699957 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, com base em situação hipotética sobre auditoria interna.

Ao selecionar, com base na materialidade, os itens do almoxarifado a serem submetidos à contagem, a equipe de auditoria deve considerar a representatividade dos valores sujeitos a riscos, em termos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

 

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3699956 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, com base em situação hipotética sobre auditoria interna.

A impressão da tela do sistema informatizado de controle patrimonial, a qual evidencia o registro da existência de vinte unidades de microcomputadores portáteis no almoxarifado central, é evidência apropriada e suficiente para que a equipe de auditoria relate furto de bens do patrimônio do órgão público em questão.

 

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3699955 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, com base em situação hipotética sobre auditoria interna.

A equipe de auditoria deve buscar identificar a causa do achado, para relatar a razão que ensejou a ocorrência da situação encontrada.

 

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3699954 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, no que concerne ao planejamento de auditoria.

O plano de auditoria de longo prazo (PALP) tem abrangência quinquenal e contém, no mínimo, as áreas ou os temas auditáveis em sentido amplo e os objetivos das avaliações de cada área ou tema.

 

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3699953 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM
Julgue o item que se segue, no que concerne ao planejamento de auditoria.

A identificação e a avaliação preliminar dos controles internos têm por objetivo a identificação dos controles estabelecidos para tratamento dos riscos relevantes e a avaliação acerca de sua capacidade de garantir segurança razoável para o gerenciamento dos riscos a um nível aceitável

 

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3699952 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, no que concerne à atividade de auditoria governamental.

As atividades independentes de avaliação e de consultoria são próprias da auditoria externa.

 

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3699951 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: STM

Julgue o item que se segue, no que concerne à atividade de auditoria governamental.

Em suas atividades, a unidade de auditoria interna é competente para avaliar a adequação e a eficácia do gerenciamento de riscos da entidade.

 

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